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淮海实业集团召开2025年审计工作会议

发布时间:2025-03-27  点击:[]

3月26日,淮海实业集团召开2025年审计工作会议,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示批示精神,全面落实省审计工作会议要求,总结集团公司去年审计工作,安排部署全年重点任务。


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集团公司党委书记、董事长王振江出席会议并讲话,党委副书记、总经理罗伟主持会议。集团公司领导王雪峰、翟建廷、何玉东、彭炜出席会议。

王振江强调,要提高政治站位,健全完善审计工作体系。深刻认识内部审计是发挥审计监督职能的重要手段,进一步加强顶层设计、强化保障支持,通过健全完善工作体系、推进党建业务深度融合,推升治理体系和治理能力现代化水平,助力集团高质量发展。要找准工作切入点,认真履行审计监督职责。持续加强经济监督,聚焦集团发展各项重点任务,加大生产经营、国企改革、科技创新、降本增效等落实情况监督力度,重点了解领导干部任期经济责任落实情况,全面排查重大投资决策、项目审批、重大物资采购、招投标、资产和股权收购转让等重点领域风险隐患,持续提升服务发展监督效能。要深化成果运用,构建整改长效机制体制。压紧压实审计整改责任链条,确保“主要负责人主体责任、班子成员协同责任、业务主管部门监管责任、审计部门督促检查责任、纪委和巡察协同监督责任”落实到位。坚持举一反三,强化问题源头治理,建立健全长效机制,确保问题改彻底、改到位。要锻造过硬队伍,夯实审计工作发展根基。加强日常教育管理,强化审计专业培训,提升审计人员政治意识、政治素养,以及发现问题、剖析根源等素质能力;加强对标学习、借鉴经验做法,开展“精品审计项目”评比等创先争优活动,补短板、锻长板,促进审计工作提质增效;加强人才培养,采取“岗位锻炼、横向交流、教育培训”等方式,优化知识结构、提升综合能力,锻造高素质专业化队伍。

会上,集团公司党委副书记、总经理罗伟传达全省审计工作会议精神;集团公司党委委员、副总经理翟建廷作2024年度审计工作报告,并通报近年来审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题。

集团公司党委巡察办、纪委、财务管理部部门负责人,审计部工作人员,以及基层单位分管审计工作的主要领导、审计人员,纳入审计共享单位主要领导、审计联络员等参加会议。