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中冶淮海公司召开固定资产投资内部审计结果反馈会

发布时间:2022-12-07  点击:[]



为更好地运用专项审计结果,促进企业合规管理,严密防范化解风险。12月1日,中冶淮海公司组织召开固定资产投资内部审计结果反馈会,对审计中发现的问题与不足、下一步改进和完善措施等进行说明。

会议强调,公司要坚持精准整改、靶向整改,认真总结经验,做到举一反三,确保整改质量,真正发挥审计工作“审、帮、促”作用。要充分重视审计结果的有效运用,由点及面、点面结合,在解决“存量问题”的同时,坚决管住“增量问题”,推动审计整改工作常态化、制度化。要将审计整改与合规管理、考核问责有机结合,建立事前制度规范、事中动态监管、事后监督问责的一整套工作机制,将软约束提升为硬要求,推动“重点合规”向“全面合规”延伸,从根本上提升企业经营管控水平,有效促进公司平稳、安全、有序向前发展。

据了解,该公司各相关部门进行了交流讨论,互相提供整改思路,并根据公司年度内部审计计划安排,遵循“摸清家底、揭示问题、规范管理”原则,成立固定资产专项审计小组,于11月份开始对公司2022年度固定资产投资管理情况进行了专项审计,这对下一步工作规范起到较好的促进作用。